5月12日上午,甌飛集團(tuán)召開2023年內(nèi)部審計進(jìn)駐動員部署會議。會議由集團(tuán)紀(jì)委書記徐勝慧主持,集團(tuán)監(jiān)審室、財務(wù)部(投融資部)、各二級公司財務(wù)部負(fù)責(zé)人、監(jiān)察員及浙江華明會計師事務(wù)所等相關(guān)人員參加會議。
會上,浙江華明會計師事務(wù)所項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簡要介紹了此次內(nèi)部審計工作實(shí)施方案及進(jìn)程安排。隨后,與會人員簡要交流此次內(nèi)審工作的相關(guān)事宜。集團(tuán)監(jiān)審室針對此次內(nèi)部審計工作提出相關(guān)工作要求。
徐勝慧強(qiáng)調(diào),一是要提高政治站位,深化思想認(rèn)識。各單位要從講大局、講政治的高度,擺正思想,高度重視此次的內(nèi)部審計工作,將此項(xiàng)工作作為當(dāng)前的一項(xiàng)重要政治任務(wù)抓實(shí)抓好。二是要保證審計監(jiān)督工作的高效開展。審計單位要嚴(yán)格遵守工作程序及工作標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)籌安排內(nèi)部審計工作方案,以更高的標(biāo)準(zhǔn)做好審計后半篇文章。各單位要積極配合,全力支持,促進(jìn)本次審計工作有序開展。三是要強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用,認(rèn)真落實(shí)整改。各單位要以此次審計工作為契機(jī),找出在工作中存在的短板,舉一反三,認(rèn)真查擺問題,對于整改問題做到“應(yīng)改盡改”并建立長效機(jī)制,確保整改工作精準(zhǔn)施策、高效推進(jìn)。有效發(fā)揮內(nèi)部審計工作的“免疫系統(tǒng)”功能,進(jìn)一步促進(jìn)集團(tuán)系統(tǒng)規(guī)范管理、完善內(nèi)控制度,護(hù)航集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。