強化廉政風險防控 積極開展內部審計
發(fā)表時間:2020-05-12 15:25:50 瀏覽量:1486次 作者: 來源:
5月12日上午,甌飛集團召開內部審計工作部署會議。會議由集團黨委委員、紀委書記徐勝慧主持,集團及各二級公司財務分管領導、財務部、監(jiān)察室負責人及審計單位浙江華明會計師事務所內審小組人員參加。
會上,徐勝慧布署了集團今年內部審計工作任務及相關要求。隨后,浙江華明會計師事務所項目經理介紹了內審工作整體開展情況以及進程安排。最后,徐勝慧對本次內部審計工作提出明確要求:一是各單位要高度重視,充分認識到新形勢下內部審計工作的重要性,保障發(fā)揮內審監(jiān)督作用。二是被審計單位要提高站位,在審計過程中要實事求是,積極配合、促進本次審計工作有序開展。三是審計單位要嚴格遵守工作程序及工作標準,依法依規(guī)的開展審計工作,充分發(fā)揮內審免疫功能。四是把握工作重點,確保內部審計工作質量,對查處的問題要定性準確,得出科學合理的審計結論。五是要強化審計問題的整改和結果的運用,從體制機制及資源配置上保證筑牢風險防控的第三道防線,促進審計成果向優(yōu)化管理的有效轉化。